为贯彻落实中共东莞市委审计委员会办公室《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》(东审委办〔2024〕30号,以下简称《实施意见》),聚焦基层治理,加强内部审计指导和监督工作,根据我局领导班子分片对口联系内部审计机构的工作安排,近日,我局组织横沥、东坑、企石、石排的内部审计机构负责人召开内部审计分片交流座谈会。
会上,市审计局党组成员、总审计师吴清华详细了解了各镇内部审计、农村审计工作开展情况,落实《实施意见》《东莞市内部审计业务工作指引》情况,并就日常开展审计工作和落实政策文件过程中遇到的问题难题,与参会人员展开了深入讨论,共同研究解决方法和改进措施。吴清华指出,市委审计委员会办公室出台《实施意见》,是深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示精神,落实市委审计委员会第八次会议精神的重要举措,各内部审计机构要认真落实《实施意见》的文件要求,坚决贯彻党对审计工作的全面领导,强化政府主要负责人对内部审计的统筹协调,深化内部审计与纪检监察等其他监督力量的贯通协同。通过健全工作机制、提升审计质量、强化监督效能三方面发力,进一步树立内部审计权威性和公信力,更好地为党委政府中心工作和高质量发展任务保驾护航。
