为贯彻落实市委、市政府工作要求,进一步加强对我市重大公共工程项目的审计监督力度,8月8日下午,市审计局组织召开重大公共工程内部审计工作推进座谈会,市审计局党组书记、局长陈旭林出席会议并讲话,相关分管领导和业务科室负责人,以及各镇街(园区)、市交通运输局、市城建工程管理局、交投集团、水务集团、东实集团的内审机构负责人参加会议。

座谈会上,市审计局通报了目前我市10亿元以下的重大公共工程项目内部审计工作进度,并向参会单位详细解读了《关于组织全市内审机构开展重大公共工程项目审计的工作方案》文件精神。会上,滨海湾、大朗、常平、横沥、石排和水务集团的内审机构负责人先后作交流发言,详细介绍了开展重大公共工程内部审计的经验做法,进一步拓宽工作思路,为各参会单位提供了参考和借鉴。

最后,陈旭林提出四点意见。一是提高政治站位,切实加强做好这项任务的行动自觉。各内审机构要认真贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神,结合市委、市政府的工作要求,自觉提高政治站位,采取积极有力措施,以实际行动促进织密铺开审计“监督网”。二是统一思想认识,准确把握这项专项审计的重要意义。各内审机构要把准市委、市政府的目标定位,充分认识开展这项工作任务的重要意义,按照《工作方案》的要求扎实开展专项审计,共同推动重大公共工程项目安全有序高质高效推进。三是压实责任担当,全力做好专项审计工作。要加强组织领导,及时向单位主要领导和分管领导汇报相关工作,争取更大支持;要严格依法审计,独立出具审计报告,杜绝“以审代结”等错误做法;要坚持敢审敢严、真审真严,真实全面反映审计发现问题,用好用实审计成果,督促责任单位落实整改,涉及违纪违法等问题线索要应移送尽移送;要严格遵守审计纪律,严禁利用审计职权、个人影响谋取私利,对于购买社会服务开展审计的,不能当“甩手掌柜”,要严格把关,加强全过程监管,防范审计风险。四是加强统筹组织,切实保障专项审计质量。各内审机构要把握“突出重点、量力而行、确保质量”的原则,制定切实可行的工作计划,积极创新审计方式方法,充分发挥内部审计监督保障作用。下来市审计局将通过分片督导等方式,针对实际开展审计的难点堵点解惑答疑,同时加大监督考核力度,切实推动审计工作取得实效。